库存商品(暂估入库),发票一直没收到,月末怎么结转?

2月春节前进了一批产品,今年一月打了货款,还有一部分是去年12月打的款。货统一是今年2月收到的,因为一些原因发票对方一直没开出来,但是会开发票。
问题一,去年12月的货款是直接跟一月的算在一起结转吗?跨年还需要结转吗?
问题二,如果隔了几个月才有发票怎么办?这几个月怎么做账,收到发票后怎么做?

货款啥时付,啥时挂往来,货收到时有发票直接记入,无发票当月挂预估。销售或领用不影响,有生产使用或是销售按预估价成本结转,如果当月没有销售或领用就呆在账上,等发票来时清预估,重做入库成本。 如果是跨年肯定要在报表附注中说明原因,实际上每月有这样的都应该附注说明原因 。 个人意见如上。
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