金蝶k3系统应收,应付单据核销问题

有过去应该核销而未核销的发票怎么处理?大概有3个月做的收款单都未进行发票核销,现在系统结过账了,未核销的发票怎么办?怎么核销掉?
还有,如果是预付款发票未到该怎么办呢?怎么核销?

【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款核销-到款结算】,进入核销界面,勾选发票与收款单核销,可以正常核销,只是核销日期不够准确。如果预付款,发票未到不需核销,等发票到后再录单据核销。
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第1个回答  2011-10-15
反结账到需要核销的期间。追问

岂不是要反结账到3个月前?没有其他补救办法了吗?

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第2个回答  2021-07-16
金蝶k3应付款管理里面,去结算里面做核销,显示付款单金额大于发票金额,无法核销,但是实际金额是一样的,这种是什么情况造成的
第3个回答  2011-10-15
反结账
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