在哪核销成“完全核销”
谢谢你,请问这个怎么处理?
你这个图看不出你在做什么核销,只能就上面那句话简单说下。核销分了很多类型的,有的可以在不同核算项目之间进行核销,有的不行。比如说。你预收A单位的10钱,肯定只能与A单位的销售发票核销。再换个说法就是,你不能说收了A单位的钱,来直接抵B单位的应收款。像多方之间往来核销,需要先进行应收/应付款的转销,然后再来核销。