请问:金蝶K3应付管理系统中如果我要做复式公录:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进) 贷:应付账款-客户 预付账款-客户应该怎么做?谢谢!
对于应收应付系统是先核销还是先制凭证?
做单据。生成凭证,在核销。
凭证模板怎么做呢?
就是会计凭证,借:XX 贷:XX
是的。金蝶不知道在哪里做了生成这个形式的凭证
是通过存应收应付管理的凭证处理中生成的,而且凭证模板不对需要重设置。凭证模板在基础资料里的应收应付里设置。
如何引用呢?
设定好后,设为默认就可以自动引用了