抵扣联未做账怎么办?..

上月的抵扣联上写着未作帐,前面的会计已经走了,那我做到这个月里面,应该怎么做其中一张抵扣联已经认证了,一张没认证,也没做账

首先,做账是以发票联为附件做账,每月抵扣联认证后装订成册以备查询及税务查账用。其次,未认证的本月认证,和前期未做账的那张发票的抵扣联一起装订成册,两张发票本月一起入账。
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第1个回答  2012-10-29
抵扣联和记账联,应该是你收到的。其中抵扣联是当月抵扣之后用来记税的,而记账联是记金额的。当月可以不匹配,只要自己知道不要漏了就好。至于这个“抵扣联”“记账联”不过是做账的原始凭证。追问

那做成记账本的时候,打印出来的话,后面就没有附原始凭证了。。

追答

一般是当做清单附在凭证后面的,如果确实因为单张金额小张数比较多,那么另外按月装订也是可以的。

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