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金算盘6f 辅助帐期初明细 的应收账款在哪里填制?是在应收的应收借项做的话,哪些票号啊凭证号填在哪里?
金算盘6f 辅助帐期初明细 的应收账款在哪里填制?是在应收的应收借项做的话,哪些票号啊凭证号填在哪里?摘要就些“期初数据”吗?
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相关建议 2011-03-22
应收账款的期初明细,应该在“往来期初”或者“科目期初”里面做,也就是在基础设置里面做
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其他看法
第1个回答 2011-03-22
、只使用了总账系统:预收账款与应收账款使用不同的科目时可以用通用转账来结转预收账款;也可以在确认销售收入时直接使用预收账款科目来核销以前的预收款部分,未收款部分挂应收账款,这样就不用结转了;或者直接使用应收账款科目来核算预收,从余额方向来区分是应收还是预收。
2、还使用了应收系统:直接填收款单(应收回款单),不核销单据体的记录就是预收,核销了单据体的记录就是应收回款,确认收入后再在集中核销里核销。注意,生成的财务凭证里使用的都是在单位档案上设置的应收科目。
第2个回答 2011-03-22
dwedwed
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