上月开错的增值税专用发票忘记作废怎么办?

如题所述

首先必须做正常的的销售处理并进行报税,并依不同情况处理:
1.如果已将纸质发票联、抵扣联交购方,马上通知他们不要认证,并向你方提供此发票的错误证明,由你方向主管国税局申请红字通知单,你方凭红字通知单开具负数发票后再开具正确发票。。
2如果购方已认证并“认证相符”,请他们以进货退出名义向他们的主管国税局提出红字通知单申请,你方凭他们交来的红字通知单开具负数发票后再开具正确发票。
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第1个回答  2011-01-07
跨月了,只有先开红票申请,税务核准后,开红票冲原来的发票。
第2个回答  2011-01-07
夸月红冲
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