采购设备,设备已入库,发票未到,款项付了一部分,会计分录怎么做?

如题所述

企业这种情况一般是付款部分按预付账款走,等到发票来了记账的时候再记入固定资产,再冲减预付账款。追问

我也是做预付的,但是领导说账务里面体现不出来还欠对方多少钱,是不是可以做暂估?

追答

做了预估入账,设备从下个月就要计提折旧,等到来票了怎么办?我认为还是不记账比较好

追问

还在筹建中,现在都在在建工程里面,还不用转固定资产,能不能做暂估?借

还在筹建中,现在都在 在建工程里面,还不用转固定资产,能不能做暂估?如果可以,分录是这样做吗?借:在建工程 贷:银行存款 应付账款-暂估

追答

可以,等来了发票,注明原在建工程凭证号或冲暂估。

追问

如果款还没付完,就投产了,转固定资产后,怎么做分录呀?

追答

直接就转固定资产,来票标明原来的凭证号

追问

好的,非常感谢

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
无其他回答
相似回答