上月认证了的发票在在本月报税时却没有抵扣,要怎么办呢?急急。。。。。

就是已经报税了才烦啊,帮忙出出招吧。在此谢谢了

应该是11月份认证的发票吧?今天你申报完成了,也抄卡了,但是你如果报税,比对是不成功的!因为金税系统里有你的认证信息,而申报表里没有体现,比对不符。国税的系统会出现错误信息,退回,要求你重新填报表!

如果这个事情发生在10月或者更早............应该发生不了.............即便你失误,税务机关也会提醒你!
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第1个回答  2011-12-01
根据国税发(2003)17号文件规定:增值税一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票,应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并申报抵扣,否则不予抵扣进项税额。
第2个回答  2011-12-01
本月抵扣了不就成了,今天是一号不至于报税了吧
第3个回答  2011-12-01
怎么办呢,当然是两半
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