是这样的情况,老会计之前都是没有把申报数和账面数来核对的,而且开业这么多年来都是这样的手法操作,现在我是新接手的,发现还没有进行认证的发票他就已经在之前的月分上做了"应交税费-应交增值税-进项税额"的凭证了那样的话我该怎么处理呢?
追答是啊,这个月公司账面就不作处理啊,处理也是去处理认证发票,让税务局交接的数据跟自己对上就可以了、
因为你已经做过处理了。
你不知道处理的地方。是因为这不是上月的,这是很多个月的,都没有认证,都只在账面上写的数据,是这个意思么
是的就是这个意思啊。所以不知道要不要调整,能怎么调整?
是这样的情况,老会计之前都是没有把申报数和账面数来核对的,而且开业这么多年来都是这样的手法操作,现在我是新接手的,发现还没有进行认证的发票他就已经在之前的月分上做了"应交税费-应交增值税-进项税额"的凭证了那样的话我该怎么处理呢?
追答这个月认证了,账面不做处理就完了