增值税纳税问题,我是商贸流通企业,进项金额为1,销售金额为2,我去税务局交税要按(2-1)*17%交么?

如果我的销售成本是0.5,税务局征收我税的时候不考虑这0.5么?也就是(2-1-0.5)*17%,如果我的销售成本再高些,那且不是挣的钱全交税了。

你的理解错误。

现行增值税为价外税,实行价税分离和购进进项税抵扣制度,因此在进行成本(生产成本、销售成本)核算时,所有的成本均不含增值税,购进时,商品购进总金额=商品价款(购进成本)+税额(进项税额);同样销售出去也是:商品销售总金额=商品价款(销售成本)+税额(进项税额)。

比如,你从某工厂购进一批商品,价款157000元,税款是26690元,你总计支付给工厂183690元,然后你将购进的商品以不含增值税180000元买出,收取价款180000元、税款30600元,合计210600元,那么你应该交纳增值税:30600-26690=3910元,相当于(180000-157000)×17%=3910元。

也就是说,你应该交纳的增值税与你的成本没有关系。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2013-11-18
要看你成本类的支出能否取得进项税票,如果能取得,就可以到税局认证进行抵扣。
假设你的进货价为100,另外进项税为17已认证,销售价为300,销项税为51,那么你要缴纳的税款就是51-17=34,也就是(300-100)的17%税。
如果销售成本取不到进项税票,如你所说,无法抵扣的,那你就亏了。

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