金蝶k3建账期初余额,后来收回怎么操作

如题所述

金蝶k3建账期初余额,后来收回可以通过记账凭证进行操作,不能修改期初余额!
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金蝶k3如何反结帐
金蝶K3软件操作指引:如何进行反结账操作。首先,您需要打开金蝶软件,进入主界面,找到并点击主控台下的“财务会计”模块。在该模块内,您需要进一步探索并选择“固定资产管理”子模块。接着,按下键盘上的Shift键并单击“期末处理”功能栏中“期末结账”选项,软件将自动弹出一个新的窗口。在这个窗口中,...

我用的是金蝶k3,固定资产清理的时候误点了一行把其他资产给清理了想返回...
当你在金蝶K3的固定资产清理过程中不小心误操作,别担心,可以按照账套恢复步骤来纠正错误。首先,打开金蝶K3的主界面,从菜单中找到并选择"文件"选项,然后进入账套管理的界面。在账套维护部分,你会看到一个恢复功能的图标,点击它,系统会引导你进行下一步操作。确保你清楚地选择你需要恢复的资产,这...

金蝶k3反过账怎么操作
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。6、点...

金蝶k3反结账怎么反
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(...

我用的是金蝶k3,固定资产清理的时候误点了一行把其他资产给清理了想返回...
1、直接打开金蝶k3的主界面,选择文件进行跳转。\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\/f11f3a292df5e0feff359e7c4c6034a85edf7299"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">\/iknow-pic.cdn.bcebos.com\/f11f3a292df5e0feff359e7c4c6034a85edf7299?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%...

金蝶k3过账后做什么
金蝶K3过账后,需要进行后续操作和检查。解释:金蝶K3是一款常用的财务管理软件,完成过账操作后,标志着记账过程的基本完成。在这一环节之后,用户需要执行几个关键的后续步骤。1. 核对账务。过账后,首先要核对账务的准确性和完整性。这包括检查过账的凭证是否都正确记入相应的账户,确保数据无误。2. ...

金蝶k3怎么反过账反结账
1. 有取消和关闭登录帐户的用户,如下图。2.登录系统后,根据路径双击“删除并关闭处理”按钮,如下图。3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角输入“取消签出”快捷键20060,然后输入,如下图。4.取消并关闭接口,如下图。5.单击next按钮,确认关闭,然后单击ok,如下图 6.单击ok取消,如下图。

请教几个金蝶K3建账问题
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入 业务注意点: 1、如果年初启用(1月份),只要准备每个科目的年初数即可。 2、如果是年中启用(非1月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累 计贷方发生、损益类科目实际发生 3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在...

我用的是金蝶k3,固定资产清理的时候 误点了一行 把其他资产给清理了...
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时:借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:...

那个金蝶软件建账的时候,不小心把期初数给弄错了,现在已经做了3个月...
你在此基础上修改期初数然后启用帐套。启用后打开此帐套,点击“文件”--引入--凭证,出现帐套选择界面,选择你已经录入了几个月凭证的帐套,将凭证引入到新帐套中。如果是商贸系列,专业版,K3等版本的,直接反结账,反过账到初始期间,然后反初始化,对起初数进行修改,修改后启用,过账,结账即可 ...

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