前期的进项税额已抵扣,可后来税务稽查来查帐发现前期抵扣的税额,不应该让我公司抵扣,所以要我们拿上个月的留抵税额来交那部分不应该抵扣的税款。并给我们出了书面材料。可是我应该怎么做相应的会计分录啊。(我也查了关于进项税额转出的有关资料)可感觉还是不够详细。所以在这里在请教一下大家。。谢谢了,越详细越好。。