08年已做完账,数据已结转到09年了,发现08年12月发工资的个税的75写成25了,我想返回到08年的账修改凭证,怎么操作,
是不是要登录08年账里进行反结账,但余额已经结转到09年了,还可以再结转吗?麻烦大家了,急急急,
你可以通过以下过程进行操作:
1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。
2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。
3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。
以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。
如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
扩展资料:
总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;
2) 多种账务处理、查询、输出;
3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账;
4) 完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表; [1]
企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。凭证录入、审核、登记账簿(包括:总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。
流程导航设置,灵活的凭证录入、审核、查询、记账、结账处理;
强大的辅助组合核算功能,从不同方面多角度提供所需信息;
自动完成现金流量统计分析;
灵活的自定义转账功能满足各类业务转账需要。
支持按部门、个人考核管理要求,建立科目体系的部门、个人辅助账簿,方便查询、分析:
提供现金流量统计表、明细表
参考资料:百度百科-用友T3财务通普及版
用友t3怎样反结账啊,怎么反记账啊?
1、登陆用友T3,进入账套。2、点击“总账系统”进入页面。3、点击“月末结账”,进入结账的页面。4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。7、反结账就可以进行反记...
用友t3如何反年结
要进行用友T3软件中的反年结操作,首先进入系统菜单,点击“系统”选项,接着选择“公司结账”功能,最后找到并点击“反结账年度”选项。在反结账年度界面,根据实际的业务情况,输入需要反结账的年度信息。这部分信息要确保与实际业务相符,以免影响后续的财务处理和报表生成。接着,需要填写具体的反结账月份...
用友T3如何反结账
进入结账页面后,定位到您希望进行反结账的月份,使用快捷键“ctrl+shift+F6”进行反结账操作。随后,系统会弹出窗口提示,要求输入管理员密码,作为验证口令。输入正确的管理员密码后,系统会显示当前月份的状态,若显示“Y”则表示已经完成反结账。完成反结账后,您可以进行反记账操作。在总账系统中,点击...
用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
你可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做...
用友t3反结账怎么操作
1、首先用友T3想要反结账首先要下载用友通这个软件,打开用友通,进入总账系统。2、接着进入总账系统之后按照顺序依次用鼠标左键选择总账,期末结账。3、选择完了之后然后在弹出的窗口里选择想要取消结账的最后一个月份,选择成功之后按下复合键Ctrl+shift+F6。4、最后输入账套主管的口令并点击确定就可以反...
用友t3如何反结账反记账
用友t3反结账反记账:一、反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的较后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。二、反记账 1、依次点击总账、期末、对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键...
用友T3结转上年数据有错误怎么改正
操作步骤如下:第一步:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下进行年度数据的清除。第二步:切换至2008年的帐套,执行反结账、反记账操作,处理相应凭证后,进行结账。第三步:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下进行上年数据的转结。这是其中一种改正方法。
用友t3反记账怎么操作
进行用友T3系统中的反结账操作,首先点击软件界面上的月末结账选项,然后点击目标月份,接着按住键盘上的Ctrl+Shift+F6键。如果系统要求输入密码,您需输入后点击确认;若无密码则直接确认即可。对于反审核操作,您需以审核凭证的身份登录系统,进入审核凭证界面,查找需要取消审核的凭证并点击取消,也可批量...
用友t3怎么反结账
反结账操作的具体步骤如下:首先,用户需要登录到用友T3财务系统,进入“财务管理”模块,选择“期末结账”功能。在期末结账页面中,用户可以找到需要反结账的年度或月份,然后点击“反结账”按钮。系统会弹出一个“反结账确认”对话框,用户需要仔细阅读提示信息,确认无误后点击“确定”按钮。点击“确定”...
用友t3如何反结账反记账
用友t3反结账反记账:一、反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账、期末、结账。2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。二、反记账 1、依次点击总账、期末、对账。2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个...