费用报销单上报销人、出纳、审核、会计都各需要负责审查什么?

如题所述

费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;
出纳、审核、会计应检查填写规范完整,附件黏贴正确,金额计算准确,
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费用报销单上报销人、出纳、审核、会计都各需要负责审查什么?
费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检查填写规范完整,附件黏贴正确,金额计算准确,

费用报销会计审核什么材料
费用报销会计审核的材料包括:费用报销单、发票、付款凭证及相关证明材料。详细解释如下:1. 费用报销单:这是报销的原始单据,包含了报销的详细信息,如报销部门、报销日期、报销人、审批领导等。会计主要审核报销单上的内容是否填写完整、准确,是否符合公司的报销制度和流程。2.发票:这是证明费用发生的直...

报销审核票据应该会计审核还是出纳审核
会计主要负责审查报销内容是否符合企业规定的报销范围,包括费用的合法性、真实性及准确性,而出纳则着重于金额的核实,确认支付的正确性,这是基于他们各自的职责。出纳还会进行现金日记账和银行存款日记账的管理,确保账目与会计的总账相符。在具体操作中,费用报销单由经办人在规定时间内提交,需附上完整...

报销审核主要审核的内容
1、签字 费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人是否均已签字;2、金额 报销单金额合计是否正确、大写是否正确、小写是否与大写金额一致;3、报销表单 项目内容是否完整、报销部门是否完整、报销时间是否填写、附件张数是否填写;4、原始单据 发票内容是否与实际报销内容一致、发票名头,税号是否正确、发...

发票报销时出纳审核还是会计审核
一般来说出纳员在报销过程中要对原始单据进行审核;符合本单位报销程序和财务管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款;同时报销单据必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款.因此,按要求印章需分开管理,法人一般会授权财务主管管理法人章,报销凭证就必需由财务主管...

企业工作餐费报销会计人员审核什么内容?
费用报销单“上的内容进行填写完整,还需要在报销人处进行签字。2、报销单应当送本部门的负责人进行复核,并且需要其签字。3、报销人应当将报销单送至财务部,由会计进行审核。4、经审核无误的“费用报销单”,应当送呈总经理审批。5、出纳应当根据总经理审批后的报销单,进行支付款项或结清借款。

费用报销单如何填写?报销哪些项目?需审核什么内容?
费用报销单的会计分录、凭证摘要、审批单据及发票应当保持一致,即做到“四统一”。这样做的目的是既能保障会计做账规范,又可以规避税务风险。目前,很多企业的费用报销方面出现了替票现象和替现现象,这给财务人员带来了一定隐患。所以无论如何。财务人员都应当坚持一个原则:费用报销,只认发票上的列示。...

费用报销,是先出纳审核签字,还是会计审核签字,流程是怎样的
单位工作人员费用报销,需要签字的,应先由会计签字,最后交由出纳审核。报销人贴报销单,填写报销单,找本部门的领导签字,找会计审核,财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用,流程已走完。如果不是常规的费用,金额较大,还需要总经理或总裁(董事长)签字审批,再找出纳付款。

财务报销单据需要逐级审核 包括 审核 部门负责人 财务经理 总经理的...
财务经理审核发票的合同法性,以及发票是否正确,是否为公司的项目所发生的成本,还有出差人员的差旅费是否在规定范围内,报销单是否填写正确,报销有没有重复等。总经理可能没有财务经理考虑的那么多,等于财务经理要替总经理把关。总经理也要注意员工是否有多报、重报等情况以及是否同意经办人报销等问题。

费用报销单上报销人填谁啊
费用报销单是由报销人自己填写,会计只负责审核,部门经理或总经理审批。可以向公司的会计咨询报销单填写的内容及单据的粘贴模式。费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。

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