在建工程监理费

我公司收到一张监理费的发票这个应该如何做帐,还有上次我们付出一笔工程款,没有发票的,这样的话可不可挂往来款。还是一定要挂在在建工程科目下。以及后期如何结转成固定资产
对于这一块我弄不明白,高手能不能跟我详细说明下,谢谢

1、监理费的发票入在建工程,借:在建工程-XXX工程 贷:其他应付款(或银行存款)
2、上次付出一笔工程款,没有发票的,这样的话可以挂往来款。借:其他应付款(预付账款) 贷:银行存款 待有发票时,借:在建工程-XXX工程 贷:其他应付款(预付账款)
3、待在建工程达到预定可使用状态,借:固定资产 贷:在建工程-XXX工程
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