报销要下个月才能拿到发票该怎么做会计分录?

报销要下个月才能拿到发票该怎么做会计分录?这个月比如报销200缺50发票,那这50是不是应该记其他应收款还是其他应付款?下个月发票到了再冲掉?
求两个月的完整分录

1、货到票未到款项已付的根据《企业会计制度》和《会计准则》规定要按暂估入账处理。2、具体分录如下:(1)已付款的分录:借:预付账款贷:银行存款(2)货到票未到的分录:借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估入库(3)票到时,冲上面
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