恩,那就是不做帐也可以对吧!如果我在未认证进项之前,要做账的话,
借:应付账款(含税)
贷:银行存款/库存现金
然后180天内认证之后在做:借:原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应付账款(含税)
这样可以吗?
你的做法是不对的,在未认证之前的分录应为;
借:原材料
其他应收款—暂未抵扣进项税额
贷:应付账款
应该清楚了吧!
哦,可是一开始我先把款已经付了:是不是:借:原材料(不含税)
其他应收款-暂未抵扣进项税额
贷:库存现金/银行存款
等进项票认证之后呢分录怎么做:是不是:借:应交税费-应交增值税进项税
贷:其他应收款-暂未抵扣进项税额
对吗
正确!认证后把其他应收给冲掉就OK了!呵呵....
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