我们公司刚起步,是一家外贸企业,上月我公司出口一批货物报关金额是2630.00美金,折合成人民币是16794.94元,现在我们在做增值税申报。我想问一下增值税纳税申报表附列资料(表一)中第三个项目出后免税货物及劳务的销售额要怎么填写?是填16794.94元还是填14354.63(16794.94/1.17)呢?在申报的时候有没有需要特别注意的问题?第一次做增值税申报,希望大家指点一下
外贸企业出口退税增值税申报表如何填
如果外贸企业出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏--服务、不动产和无形资产销售额栏次.第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次.如果外贸企业出口的是服务,销售额还要同时填写在第9栏--"其中:跨境服务"栏次.填写完销售收入,外贸企业...
外贸企业出口业务如何填写增值税纳税申报表?
第一步,将A公司出口货物的销售额填写在增值税申报表附表一第四——免税的第18栏,货物及加工修理修配劳务销售额栏次。注意,如果外贸企业出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏服务、不动产和无形资产销售额栏次。第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏——出口免税免...
外贸出口企业如何申报增值税
如果是纯外贸企业,没有内销业务,那么销售额一般填写在主表8、9、10三栏和附表一的第16栏,而进项填写在23、24、25、26栏,具体的按照栏次的汉字要求填写就可以,这些数额是累计的,办理退税的时候也不需要减掉,也不需要做进项转出;如果是既有内销又有外销的企业,主表的销售额就要分两部分来填...
外贸企业增值税申报时销售额怎么填写?
如果你的出口是直接出口收入,那么就填在增值税主表的第七栏“免抵退办法出口货物销售额”填上16794.94 如果你的出口是间接出口收入,那么你要先在电子申报“销项发票管理”—“其他应税项目管理”那里增加你本月的这个16794.94这个收入,填写时记得选择“免税”。保存后它就会显示在表一的免税货物那里。
我们是新办的外贸公司,请问增值税一般纳税人认定申请表怎么填?
这个是预计的数字,外贸的一般是填写在批发零售的销售额那一栏。如果有生产的货物,就填写在生产货物那一栏。合计数填写好。这些销售额都是不含税的销售额。可以根据企业的预计合同金额填写,或者预估来填写。另外在申请一般纳税人的时候,可能需要提供相关的业务合同 ...
外贸企业出口退税 增值税纳税申报表怎么填写?
外贸企业实施退税政策时,需在常规的增值税纳税申报表中,将销售收入填写在免税销售一栏内。需注意,出口货物的进项税不直接体现在申报表上,而是需在相应的子表中详细填写。当货物实际出口后,企业可申请部分退税,并将另一部分作为进项税额转出处理。在填写申报表时,确保每一项数据的准确性至关重要。...
外贸企业出口销售额应该怎样在增值税申报附表中填写
申报在表1中,第四、开具其他发票-销售额18栏填写,增值税申报表第8栏自动产生,别忘了填写第9栏。
出口免税增值税申报表怎么填
出口免税增值税申报表怎么填答:外贸企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的"免税货物销售额"栏.即主表的第8栏.同时需要填写《增值税减免税申报明细表》二、"免税项目""出口免税"第8栏次.出口...
外贸公司同时有内销和外销如何做增值税申报
外销销售额填增值税主表的免抵退销售额一栏,内销销售额填一般销售栏,并计算销项税及应纳税额。外销部分,单证齐全时按规定的退税率申报出口退税。外贸企业出口退税用的是单票对应法,与内销无关。
我们是新办的外贸公司,请问增值税一般纳税人认定申请表怎么填?
这个是预计的数字,外贸的一般是填写在批发零售的销售额那一栏。如果有生产的货物,就填写在生产货物那一栏。合计数填写好。这些销售额都是不含税的销售额。可以根据企业的预计合同金额填写,或者预估来填写。另外在申请一般纳税人的时候,可能需要提供相关的业务合同 ...