金蝶软件如何反结账

如题所述

1、有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击。

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.


6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、点击仓存管理,找到期末处理并双击。进行期末结账处理。

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2020-03-21

操作的方法和步骤如下:

1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。

2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。

3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。

4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所示,然后进入下一步。

7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”-->“仓存管理”-->“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。

第2个回答  2011-12-08
首先搞清楚你是金蝶什麼版本的软件!
CTRL+F12适用於KIS迷你版及KIS标准版,是在登录进去的第一个界面(帐务处理界面)上按CTRL+F12。
如果是金蝶KIS专业版和K/3的,在帐务处於里有个期末结账,点击后即可看到“反结账”字样。如果是跨年度反结账,在系统参数的财务参数中还要设定下,把“把不允许跨年度反结账”的选项打勾去掉。
希望对您有所帮助,如满意,望采纳!
第3个回答  2020-02-29
反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。
第4个回答  推荐于2017-09-11
在帐务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11, 反结账:crtl+F12

CTRL+F9。出纳系统“反匝帐”本回答被提问者采纳
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