用金蝶K3 当主营业务收入为负数时 结转损益应该怎么结转

如题所述

主营业务收入为负数时,制作主营业务收入的凭证,还是要将他放在贷方(即跟科目本身的借贷方向一致),然后,凭证过账之后,结转损益还是跟平时结转损益一样,通过系统生成结转损益凭证就行了。结转损益的操作还是跟以前一样,只有自己录入的凭证要注意。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2020-03-07
可以在结转时,系统说没有损益需要结转,这是怎么回事,因为本月只有一笔这样的分录
第2个回答  2011-12-11
结转损益是系统自动结转的,具体怎么结转的你可以看一下系统生成的结转损益的凭证
第3个回答  2011-12-12
正常结转。没什么特别
第4个回答  2011-12-12
自动结转的

金蝶K3版如何结转损益
金蝶K3系统中调整自动转账结转损益凭证模板的步骤如下:首先,您需要登录到金蝶K3系统,进入财务会计模块,然后点击总帐,接着选择凭证处理功能。在界面右侧,找到并双击凭证查询,进入凭证查询页面。在凭证查询页面中,点击工具栏上的工具按钮,再选择套打设置。进入套打设置页面后,选择凭证类别里的套打基...

金蝶K3版如何结转损益?
首先把所有的凭证过账,点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作。注意,结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目。 本回答由科学教育分类达人 任纪兰推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 15 10 Amy_...

金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。3、在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本...

哪位高手知道怎么用金蝶k3结转销售成本和损益,急急急!
3、结转损益是自动结转的。

金蝶K3标准结账流程
—现金对账,做到无差额;3、银行存款——银行存款对账,做到无差额;4、期末处理——期末结账。Step5:总账 1、本期所有凭证先审核(批审)审核人与制单人不为同一人;2、过账(批过);3、结转损益生成记账作凭证并审核;4、生成的损益凭证单独过账;5、结账;6、出报表(资产负债表、利润表)。

如何在金蝶K3中结转本年利润
1.首先,在金蝶软件主界面上点击账务处理,如下图所示。2.将会出现一个新页面,需要单击结转损益图标,如下图所示。3.然后,选择相关科目,点击下一步,如下图所示。4.单击完成,继续进入下一步,如下图所示。5.这样,就跳转到本年利润的页面了,如下所示。

金蝶软件怎么结转成本
金蝶软件怎么结转成本1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面.2、如果使用了固定资产模块,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证.3、紧接着在做完本月凭证后,要先进行凭证操作审核操作,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核.4、这时候审核后进行凭证过账工作,也就是记账.5、然后再结转...

金蝶k3年末结账时发现前期折旧多提净值为负数怎样处理
先审核凭证,然后出纳复核,过帐,最后结转损益,再审核和过帐结转损益的凭证。最后点结帐的期末结帐。如果上了物流系统和应收应付系统,固定资产管理模块的,还要先分别对相应的模块进行月底结帐,最后再在总帐进行月底结帐

请告诉我金蝶k3软件月末怎样结转谢了
在金蝶k3软件中,月末结转通常遵循一系列标准流程,确保财务数据的准确性和完整性。首先,你需要在凭证录入模块中记录所有的财务交易。完成凭证录入后,进行凭证审核(如果需要复核,则还需复核)。之后,凭证需进行过账处理。凭证过账后,下一步是结转损益。在金蝶k3系统中,这一步骤至关重要,因为它会...

金蝶K3月末结转成本操作
1、进入K3系统后,单击“财务会计”,然后单击“总帐”,然后单击“结帐”。2、单击结帐后,单击右侧的结束结帐。3、进入结帐界面后,请选中复选标记旁边的复选标记,以防止凭证中间折断。4、在跳转的界面中,需要招安挂接后,单击下方的开始按钮。5、当单击开始按钮时,将出现一个对话框,然后单击确定...

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