如何做会计分录?

我2月份预付了A公司货款20000元 这样做的:
借 预付帐款/A公司 20000
贷 银行存款 20000

3月收到了他们的发票 并在当月认证
请问是这样做吗?
借 制造费用/其他费用 20000
贷 预付帐款/A公司 20000

我这样做 单位往来中A公司 的预付帐款 是-20000

怎么会这样?问题出在哪儿?谢谢

会计分录是什么?会计分录怎么做?

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2019-10-09

什么是会计分录

第2个回答  2008-06-18
【我2月份预付了A公司货款20000元 这样做的:
借 预付帐款/A公司 20000
贷 银行存款 20000 】

进行二月份的结账处理,现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。

结账的相关介绍【http://baike.baidu.com/view/448137.htm】本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-04-26

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第4个回答  2008-06-18
没有出现-20000呀
在2月份借方有个20000
3月份贷方有个20000正好平衡呀.这只不过出现一个时间差的问题.
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