金蝶k3过账

出纳(A)和会计(管理员) 分别 录入凭证,彼此互相审核。到月底时过账,会计(管理员)去过账,这样可以吗?可以过账吗?因为制单人是两个人,审核也是彼此审核,会计(管理员)可以过账吗????

第1个回答  2014-07-22
可以的,主要是看过账者有没有过账权限以及查看所有凭证的权限
第2个回答  2014-07-22
在会计分录序时簿(凭证查询界面)里,选择凭证,右键就又反过账
求采纳为满意回答。追问

我的意思是制作凭证的是两个人,彼此审核,如A制作管理员审核。管理员制作A审核。问过账的时候管理员可以给过账吗???

第3个回答  2014-07-22
在会计分录序时簿(凭证查询界面)里,选择凭证,右键就又反过账
第4个回答  2014-07-22
可以,没问题的

金蝶k3怎么过账
金蝶K3的做帐流程是:记帐,过帐,结转损益,结帐。一步:记帐,所有的凭证输入完成。第二步:凭证输好需要凭证过帐,这样资产表就有数据了。第三步:所有管理类损益类科目余额结转到本年利润当中,结转损益。第四步:结转好的凭证,再过一次帐,损益表的数据就出来了。第五步:本月的帐结束后,需要...

金蝶k3反过账怎么操作
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。6、点...

金蝶k3过账后做什么
金蝶K3过账后,需要进行后续操作和检查。解释:金蝶K3是一款常用的财务管理软件,完成过账操作后,标志着记账过程的基本完成。在这一环节之后,用户需要执行几个关键的后续步骤。1. 核对账务。过账后,首先要核对账务的准确性和完整性。这包括检查过账的凭证是否都正确记入相应的账户,确保数据无误。2. ...

金蝶K3怎么反过账
针对具有反结账权限的用户,首先,需要登录特定的账套。进入系统后,按照路径定位至“反结账处理”按钮,进行双击操作。若在查找过程中感到不便,亦可直接在界面右上角输入“反结账”快捷编号“20060”,随后按回车键。随后,系统将弹出“反结账”操作界面,点击“下一步”按钮,确认是否执行反结账操作。在...

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
在金蝶K3专业版中进行过账的步骤如下:首先,确保所有记账凭证已经审核并通过。接下来,登录金蝶软件,进入主界面后选择“账务处理”。在此菜单下,点击“财务期末结账”,然后按照系统提示操作,确认开始结账。系统会询问是否确定要开始期末结账,选择“确定”继续。完成结账后,检查结账结果。如果金蝶软件右...

金蝶K3凭证为什么不能过账?
功能冲突,清除网络控制,即可。登录金蝶后,点击菜单栏【K\/3客户端工具包】——系统工具——网络控制工具-登录帐套,把里面的分录全部清除掉。前提该用户要有权限。

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
金蝶K3专业版的过账流程包括记账、过账和结账三个步骤。过账完成后,应进行结账操作。具体步骤如下:1. 使用正确的“用户名”和“密码”登录金蝶软件。2. 进入软件主界面后,选择“账务处理”选项,开始结账。在进行此操作前,请确保所有记账凭证已经被审核并过账。3. 点击“财务期末结账”。4. 在弹出...

k3金蝶未审核已过账怎么修改凭证
K3 金蝶系统中,如果凭证已经过账但尚未审核,那么在未审核状态下可以修改凭证信息。一旦凭证被过账,即便未通过审核,也无法直接修改凭证内容。若要调整这些已经过账的凭证,首先需要进行反过账操作,这一步骤类似于撤销过账,恢复凭证到过账前的状态。之后,再对凭证进行审核,确保其信息正确无误。完成这一...

金蝶K3怎么反过账
使用具备反结账权限的用户登录相应的账套后,可以找到并点击[反结账处理]按钮,或直接在界面右上角输入快捷编号20060并回车。在弹出的[反结账]操作界面中,点击“下一步”按钮,确认是否反结账,点击“确定”按钮即可开始反结账过程。反结账操作完成后,系统会自动弹出登录界面,提示用户重新登录以处理上一期...

金蝶k3cloud怎么反过账
1. 首先,登录到金蝶K3 Cloud主界面,进入需要进行反过账的模块。2. 设置要反过账的凭证编号和日期。在设置界面中,输入或选择相关的凭证编号和日期,确保信息准确无误。3. 完成设置后,点击“确定”或“完成”按钮,系统将自动保存设置。4. 反过账操作完成后,返回到凭证查询模块。在这里,您可以查找...

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