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此费用做待摊费用:公司先付了款,但当月未收到发票,请问付款时,收到发票时,摊销时的会计分录分别应如何
付款时:借:预付款
贷:银行
收到发票时:借:制造费用(管理费用)
进项税未交增值税
贷:预付款
收到发票当月开始摊销时:借:预付款
贷:待摊费用
请问这样做分录对吗?
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相关建议 2012-05-17
付款时:
借:预付款
贷:银行
收到发票
借:长期待摊费用或待摊费用
贷:预付款
每个月摊销的时候
借:制造费用
贷:长期待摊费用或待摊费用
如果你的这个发票可以抵扣
你就在收到发票那里改为:
借:长期待摊费用或待摊费用
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付款
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
当前网址:
https://11.t2y.org/zz/sps8sfm72.html
其他看法
第1个回答 2012-05-17
收到发票时:借:待摊费用
进项税额
贷:预付款。
摊销时:借:制造费用
贷:待摊费用
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