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固定资产折旧,应在次月计提的,但已经在当月计提,并结转结账。在次月我应该如何调整???
如题所述
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相关建议 2007-12-21
建议还是按正规办法处理,在下个月把多提的冲回,再提折旧,有两个原因,一个是这样做中规中距,谁都挑不出毛病,对自己养成好习惯也有好处。其次是在生产单位,固定资产折旧是要进成本的,这个月多提折旧了,直接影响到生产成本和产成品成本,不做处理就会出现成本不实。
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其他看法
第1个回答 2007-12-21
想知道最简单最简单的方法.
就是你下个月不提折旧.
只要没有跨年度.
这个对于财务上的影响是不大的.
无非也就是一个月的问题.
你也可以在这个月调整上个月多计提的折旧.然后再计提本月的.
里外里一回事.本回答被提问者采纳
第2个回答 2007-12-21
红数冲回原凭证,次月重新计提折旧。
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