纳税申报表本期不得抵扣税额

大家好!
我公司10月份有一批货物出口 已经做在第十期的免抵退资料了
但是发现10月份纳税申报表里面没有填这笔出口销售
联系专管员叫我修改了10月份的纳税申报表 把那批出口销售补进去了
但是其中主表的第14栏和附表二的第18栏进项税转出专管员叫我填0,叫我到十一月份的纳税申报表里面再补上。
我一个朋友又告诉纳税申报表里面的进项税转出不用填 它跟免抵退不一样。
现在我不知道填还是不填 如果填好像有一栏免抵退货物应退税额是不是也要填?
我第一次搞税务会计 还是生产型企业免抵退,有很多困难 希望大家帮帮我。

第1个回答  2010-12-14
你找本注会税法的书,10年版从380页开始看就可以了。
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