请问增值税红字发票要怎么做帐?我公司是销售方,购买方退回发票,我方已申请开具红字增值税专用发票通知单,我要拿些什么资料给购买方?发票是上月开的,本月已报税,请问我要怎么做帐?我还是没懂,请哪位详细给我解答一下,我现在只要重新开个正确的发票和红字申请通知单寄给购买方就可以了吗?因为我是新手,刚开始做帐,很多都不懂,所以请各位帮帮忙!