二次申报的增值税纳税申报表(主表)怎样填写?

二次申报,上个月份我们没有销售收入,故没缴增值税,国税要我们预缴了3883.93元,说以后可以冲出,但是这个月正好我们又认证了一些发票准备留抵数额为X,那么我们的增值税纳税申报表主表怎样填?

纳税申报表是根据销项和进项认证文件生成的,只要把预缴的3883.93元填在本期预缴税额一栏后,系统就会生成本期应缴税额,有留抵的就不会产成应交税额的了。
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