金蝶里固定资产的对账与结账可以为一个人吗?在总帐系统里过账和制单和结账可以为一个人吗?

如题所述

第1个回答  2013-12-12
可以为同一人的 不用系统设置也可以一个人操作
第2个回答  2013-12-12
第一个问题,是可以的。
第二个问题,也是可以的,系统只控制制单人和审核人不能为同一人。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-12-12
可以的,不过要将参数开起来
第4个回答  2013-12-14
当然平衡了。固定资产模块本来就是平衡的,过账到总账依然平衡的,总账关张依旧平衡。请搜索进入应用“微问”里查看自己提出的问题并给出好评)追问

我没问平衡啊

金蝶记账软件中,需要几个人完成分工?
也可以实际操作中只有一个人,不过你可以在软件里面建很多个操作员,需要用到哪个时,就用那个登陆进去操作即可。也就是说,固定资产这些,制单与计提折旧可以是两个不同的操作员名字,也可以是一个操作员名字,都没限制。出纳一般操作的是出纳管理模块或是现金管理模块。主要做的是现金类科目的日记账,...

比较分析总账系统,薪资管理系统,固定资产系统反结账的异同
总账系统里的应付职工薪酬科目及相关科目的数据,应该与工资管理系统里的数据一致。总账系统中固定资产、累计折旧科目的数据,应该与固定资产系统里的数据一致。只有总账系统能够实现反结账功能,因为这个系统有凭证,有总账明细账。记账时将凭证分录对应会计科目的金额累加到总账中,实现查询功能。反结账就是反...

请问为什么固定资产在结账前要先与总账子系统对账?
当然,在设置的时候,如果选择数据不一致时也允许结账的话,那就允许结账.

金蝶财务软件的操作流程和使用技巧
期末结账:可以先结账再出报表,也可以先出报表再结账,如果先结账的在出报表时“报表期间”必须是“上月”。 年度结账:如果当前是12月,则在结账时属于年度结账。在年结时,系统强制用户做好备份,因为在年结过程中,系统将把所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的发生额结入到下一年。年结结到下一年后...

在月末结账之前必须在固定资产系统与账务系统之间进行对账,若对账平 ...
【正确】【考点】 固定资产核算模块基本操作 【解析】 固定资产系统与账务处理系统有密切关系,在正常情况下,固定资产系统管理的固定资产价值和财务系统中固定资产科目的数值应该是相等的。所以在月末结账之前必须在固定资产系统与账务系统之间进行对账,若对账平衡,才能开始月末结账。

固定资产与总账对账不平的原因
1、手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证,在固定资产模块里面并没有发生这项业务,或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。3、总账和固定资产期初对账不平,导致后续...

简述固定资产子系统中不允许结账的两种情况。
【答案】:在固定资产子系统中,有两种情况不允许结账:选择了“应制单业务没有制单不允许结账”时,只要存在未制单的业务,该月不能结账,这可以通过批量制单来处理;如果“对账不平允许月末结账”没有选中,这时只要两系统出现偏差,导致对账不平,就不能结账,而应当予以调整。

金蝶软件出纳结账时,提示“与总账对账期末余额不等,不允许结账”,怎么...
是不是出纳系统没对账呀?你看一下,出纳模块的对账有没有对。实在解决不了的话,可以到系统设置里把现金系统“结账前必须与总账对账”这个选项取消勾选

金蝶K3标准结账流程
3、银行存款——银行存款对账,做到无差额;4、 期末处理——期末结账。Step5:总账 1、本期所有凭证先审核(批审)审核人与制单人不为同一人;2、 过账(批过);3、 结转损益生成记账作凭证并审核;4、 生成的损益凭证单独过账;5、 结账;6、出报表(资产负债表、利润表)。;

金蝶财务软件操作流程和使用技巧
2、凭证审核:凭证制单与审核不能为同一人,增加一个具有审核功能的操作员。3、凭证过账:根据系统提示逐步进行。4、增加操作员:在系统维护——用户管理中新增操作员,设置相应的权限。5、模式凭证的运用:新增模式凭证,输入名称,选择类别和凭证字,勾选“常用模式凭证”,输入摘要,获取借贷方科目代码...

相似回答