金蝶K3系统里的固定资产模块结帐后如何反结帐

如题所述

财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-03-06
金蝶K3中固定资产反结账时你再点击下结账,就能看见反结账。
第2个回答  2011-10-03
按住shift 或者ctrl 在点结账,就出现了。
第3个回答  2011-10-03
没错,按住shift点结账就行本回答被网友采纳
第4个回答  2011-10-03
这儿有你需要的答案,金蝶软件一问一答:http://www.tianya.cn/techforum/content/361/1/53059.shtml
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