上月进项大于销项,月末把未交增值税的留底金额结转到了转出多交增值税,对吗?如果错误需要调整冲回吗?

那这个月还有留底,例如上个月留底1000元在转出多交增值税,这个月只需交300元增值税,还有700要怎么处理,要怎么从转出多交增值税中减掉这个300,分录怎么做

上月进项大于销项,可以在月末把未交增值税的留底金额结转到了转出多交增值税。

增值税结转有这几个
1. 结转进项税额:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(进项)
2. 结转销项税额:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
3.结转未交增值税
如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额,
借:应交税金——应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税金——未交增值税

如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额,
借:应交税金——未交增值税
贷:应交税金——应交增值税-转出多交增值税
如果进项大于销项就是最后一个分录追问

那这个月还有留底,要怎么从转出多交增值税中把这个月抵消的减掉?分录怎么做

追答

看上面的分录

追问

上个月是进项大于销项,这个月是销项大于进项,但是因为上个月留底太多还是抵不完,这个月需要做的是什么?如果只做分录一,怎么减少上月转出多交增值税

追答

看最后一个分录

追问

没懂,例如上月有1000留底,这个月底了300,还有700要怎么做分录?怎么让转出多交增值税减少?还有说法就是开始就根本不用结转转出多交增值税,纠结了,不知道怎么做这个月分录

追答

借:应交税费~未交增值税700

贷:应交税费~应交增值税(转出多交增值税)

贷:应交税费~应交增值税(转出多交增值税)700

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