质保费该什么做分录?具体请看下面,谢谢。

我公司生产一批产品,应收金额为20元,出货时我是这样做分录的:借:应收账款 20 贷:主营业务收入 20 (不计税) 但这20元里面客户有扣5%的质保费,也就是1元 ,我到月底只能收回19元,这一元我过两年才能收回或收不回了,请问我下该什么做这个分录呢?谢谢!!急急!!

第1个回答  2013-05-27
借:应收账款 20 贷:主营业务收入 20月底收钱时做:借:现金(银行存款)19 贷:应收账款 19这样你的应收账款一直挂有1元的质保金,你可以登账时做个明细质保金,方便查账,等到一年后收回时借:现金(银行存款) 1 贷:应收账款 1若收不回,金额不大的可以做费用借:管理费用(或者其他费用) 贷:应收账款
第2个回答  2013-05-27
借:现金 19贷:应收账款 19

质保费该什么做分录?具体请看下面
1、保险费计入管理费用科目;2、具体分录为:借:管理费用-保险费贷:银行存款\/现金3、管理费用科目具体内容包括:公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费以及其他管理费用。

质保费该什么做分录?具体请看下面,谢谢。
借:应收账款 20 贷:主营业务收入 20 月底收钱时做: 借:现金(银行存款)19 贷:应收账款 19 这样你的应收账款一直挂有1元的质保金,你可以登账时做个明细质保金,方便查账,等到一年后收回时 借:现金(银行存款) 1 贷:应收账款 1 若收不回,金额不大的可以做费用 借:管理费用(或者其他费用) 贷...

计提保修费的递延所得税的核算,请看下面的例题~~谢谢啦,我的疑问是关于...
正是因为在会计利润基础上做纳税调增且税法上允许在保修费用实际发生时扣除,才形成了递延资产。现在多交税将来在实际发生的时候少交税,应纳税所得额调减,会计上做递延资产转回。

请老师看一下下面这个分录制造费用记借方负数是什么意思,谢谢!
你好!负数就是冲减的意思,一般调整凭证的时候会用负数填列。

会计分录 谢谢了
什么是会计分录

急!请问各位怎么做分录
保安器材、保安棉大衣、机器可以看作低值易耗品入账后一种性摊销(或者根据你们单位的摊销政策进行摊销),如果你们没有设立这个科目,建议直接进入管理费用。分录:借:低值易耗品 贷:现金 摊销:借:管理费用--低值易耗品摊销 贷:低值易耗品 日用品直接当作办公用品进入管理费用 分录:借:管理...

烦请帮我看看,这题的会计分录我不会做,谢谢了
借:应预账款8000 应收账款10000+1700-8000 贷:主营业务收入10000 应交税费——应交增值税(销项)1700

会计分录,文字太多,请看图片。谢谢
1.借:在途物资-甲材料6600 应交税费-应交增值税(进项税额)1020 贷:银行存款7620

请教营业外收入的会计分录,详见以下,谢谢啦
如果是对外的帐,你就按发票金额及对方单位回款计应收账款,给私人的钱也通过其他办法处理掉。如果是内帐的话,那么就按实际的走,但是不要把这个和应收账款对方单位挂起来,按你的习惯可以通过营业外收入或者支出来体现这个人多给了多少发票或者给与了多少现金。

请帮忙看看这个会计分录怎么做
1、购入时会计分录 借:固定资产50000 应缴税费-应交增值税-进项税8500 贷:银行存款58500 2、计提2011年折旧 50000(1-2%)\/10=4900 借:制造费用4900 贷:累计折旧4900 3、出售转入清理 借:固定资产清理45100 累计折旧4900 贷:固定资产50000 4、收回价款 借:银行存款35100 贷:固定资产清理30000...

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